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- 2026-04-04 发布于江苏
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检验检测机构内部管理评审报告
引言
为确保本机构质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性,识别改进机会,提升整体管理水平与检测服务质量,本机构于近期组织召开了年度内部管理评审会议。本次评审围绕质量方针和质量目标的贯彻落实情况、管理体系运行的整体状况、客户反馈、内部审核结果、资源配置以及潜在风险等关键方面展开。本报告旨在汇总评审过程中的发现、结论以及后续拟采取的改进措施,为机构的持续发展提供决策依据。
一、评审目的与范围
(一)评审目的
1.评估本机构质量方针和质量目标的持续适宜性与有效性,并根据内外部环境变化进行必要调整。
2.系统评价质量管理体系运行的整体绩效,确认其是否持续符合相关法律法规、认可准则及本机构规定的要求。
3.识别管理体系中存在的薄弱环节、潜在风险以及改进机会,以提升检测数据的准确性、可靠性和服务客户的能力。
4.确保资源配置(包括人员、设备、设施、资金、技术方法等)能够满足当前及预期的检测工作需求。
(二)评审范围
本次管理评审覆盖了本机构质量管理体系的所有要素,包括但不限于:质量方针与目标管理、文件控制、记录管理、人员管理、设施与环境控制、设备管理、量值溯源、检测方法确认与验证、样品管理、检测结果质量保证、报告管理、客户服务与投诉处理、不符合工作控制、纠正措施与预防措施、内部审核、管理评审、持续改进等。评审范围包括所有检测场所、所有检测项目以及
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