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- 2026-04-08 发布于江西
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企业内部审计法律法规与政策解读手册
1.第一章法律法规基础与政策背景
1.1企业审计法律法规概述
1.2国家审计政策与发展方向
1.3企业内部审计的法律地位与职责
2.第二章内部审计法规体系与实施
2.1内部审计相关法律法规
2.2内部审计制度建设要求
2.3内部审计工作流程与规范
3.第三章审计风险与合规管理
3.1审计风险的识别与评估
3.2合规管理与审计关联性
3.3风险控制与审计应对策略
4.第四章审计工作程序与方法
4.1审计计划与执行流程
4.2审计实施与证据收集
4.3审计报告与整改落实
5.第五章审计结果与绩效评价
5.1审计结果的分析与反馈
5.2审计绩效评价体系
5.3审计结果的运用与改进
6.第六章审计人员职业素质与伦理
6.1审计人员的职业道德规范
6.2审计人员的业务能力要求
6.3审计人员的廉洁自律与责任
7.第七章审计工作与企业发展战略
7.1审计在企业战略中的作用
7.2审计与企业治理结构的关系
7.3审计支持企业可持续发展
8.第八章审计工作
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