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- 2026-04-05 发布于江西
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会计师事务所审计工作规范(标准版)
第1章总则
1.1审计工作的基本原则
1.2审计工作的职责分工
1.3审计工作的组织架构
1.4审计工作的管理要求
第2章审计计划与实施
2.1审计计划的制定与审批
2.2审计工作的实施流程
2.3审计工作的进度控制
2.4审计工作的质量控制
第3章审计证据的收集与处理
3.1审计证据的获取方法
3.2审计证据的整理与分类
3.3审计证据的验证与确认
3.4审计证据的归档与保管
第4章审计工作底稿的编制与复核
4.1审计工作底稿的编制要求
4.2审计工作底稿的复核机制
4.3审计工作底稿的归档与保管
4.4审计工作底稿的保密要求
第5章审计报告的编制与提交
5.1审计报告的编制原则
5.2审计报告的结构与内容
5.3审计报告的提交程序
5.4审计报告的后续管理
第6章审计工作的质量控制与监督
6.1审计质量控制的总体要求
6.2审计质量控制的具体措施
6.3审计质量的监督检查机制
6.4审计质量的考核与奖惩
第7章审计工作的保密与合规要求
7.1审计工作的保密管理要求
7.2审计工作的合规性要求
7.3审计工作的法律责任
7.4审计工作的保密培
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