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- 2026-04-05 发布于江苏
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审计期间:[XXXX年XX月XX日]至[XXXX年XX月XX日]
报告日期:[XXXX年XX月XX日]
一、引言
根据《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》以及上级工会关于财务审计工作的相关规定和要求,为切实加强基层工会财务管理,规范财务收支行为,提高工会经费使用效益,保障工会资产安全完整,促进工会工作健康发展,本审计小组(或审计人员,下同)受[委托单位名称,如:XX单位工会委员会/上级工会]的委托,于[XXXX年XX月XX日]至[XXXX年XX月XX日],对[被审计单位全称]工会(以下简称“该工会”)[审计期间]的财务收支及资产管理情况进行了审计。
本次审计的主要目的是:评价该工会在审计期间内财务管理制度的健全性和有效性,财务收支的真实性、合法性和效益性,以及工会资产的管理和使用情况。审计工作严格遵循了国家有关审计法规和工会审计准则,以该工会提供的会计凭证、账簿、报表、会议纪要、合同协议及相关文件资料为基础,结合必要的座谈询问和实地核查,力求客观、公正地反映情况。
该工会对所提供的财务会计资料及相关证明材料的真实性、合法性和完整性负责,并对此作出了书面承诺。审计小组的责任是在实施审计工作的基础上发表审计意见。
二、被审计单位基本情况
该工会成立于[XXXX年XX月],是经[批准单位]批准设立的基层工会组织,隶属于[上级工会名称]。截至[审计基准日],工会会员人数
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