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- 2026-04-05 发布于江西
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企业内部审计审计计划编制指南
第1章总则
1.1审计目的与范围
1.2审计依据与原则
1.3审计组织与职责
1.4审计计划制定流程
第2章审计目标与内容
2.1审计目标设定
2.2审计内容分类
2.3审计重点领域选择
2.4审计项目分类与编号
第3章审计计划编制方法
3.1审计计划制定原则
3.2审计计划编制步骤
3.3审计计划时间安排
3.4审计计划资源配置
第4章审计项目实施管理
4.1审计项目启动与部署
4.2审计实施与执行
4.3审计数据收集与分析
4.4审计报告撰写与提交
第5章审计风险与应对措施
5.1审计风险识别
5.2审计风险评估
5.3审计风险应对策略
5.4审计风险控制机制
第6章审计质量控制与监督
6.1审计质量标准与要求
6.2审计过程监督机制
6.3审计结果复核与验证
6.4审计档案管理与归档
第7章审计计划动态调整与反馈
7.1审计计划变更流程
7.2审计反馈机制与处理
7.3审计计划持续优化
7.4审计计划复审与更新
第8章附则
8.1本指南适用范围
8.2修订与解释权
8.3附录与参考资料
第1章总则
1.1审计目的与范
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