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- 2026-04-06 发布于江西
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审计规范与实务操作手册(执行版)
第1章审计工作基础与规范
1.1审计概述与目标
审计是独立、客观、公正地对单位的财务状况、经营成果及合规性进行检查和评价的一种专业服务活动。其核心目标是确保财务信息的真实性、完整性,保障资产安全,促进单位合规运营,维护国家财经秩序。根据《中华人民共和国审计法》及相关法律法规,审计工作遵循“独立性、客观性、公正性”三大原则,旨在为决策者提供真实、可靠的审计信息。
审计目标通常包括:财务报表的准确性、真实性、完整性;内部控制的有效性;法律法规的遵守情况;以及单位经营风险的识别与评估。审计工作贯穿于单位的整个生命周期,从前期规划、实施到后续报告,形成闭环管理。审计结果通常以审计报告、审计意见、审计结论等形式呈现,为管理层提供决策依据。
审计目标的实现依赖于审计人员的专业能力、职业道德和对审计准则的深刻理解。审计工作不仅关注财务数据,还涉及非财务信息,如内部控制、风险管理、合规性等。审计目标的实现需要审计人员具备全面的知识体系和实践经验,以应对复杂多变的审计环境。
1.2审计准则与法规依据
审计准则是指由国家审计机关或行业组织制定的,用于指导审计工作的标准和规范。主要的审计准则包括《审计准则》《内部审计准则》《注册会计师法》《企业会计准则》等。
《审计准则》明确了审计工作的基本要求,包括审计范围、审计程序、审计证据、审计
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