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- 2026-04-07 发布于江西
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企业内部审计法律法规手册
第一章总则
第一节审计法律法规概述
第二节审计工作的基本原则
第三节审计机构的职责与权限
第四节审计人员的职责与职业道德
第二章审计计划与组织管理
第一节审计计划的制定与实施
第二节审计项目的分类与管理
第三节审计团队的组建与分工
第四节审计工作的协调与沟通
第三章审计实施与程序
第一节审计现场的准备与实施
第二节审计证据的收集与处理
第三节审计报告的编制与提交
第四节审计结果的分析与反馈
第四章审计发现问题与处理
第一节审计发现的问题分类与处理
第二节审计问题的整改与跟踪
第三节审计问题的问责与责任划分
第四节审计问题的预防与改进措施
第五章审计档案管理与保密
第一节审计档案的归档与管理
第二节审计资料的保密与安全
第三节审计档案的调阅与使用
第四节审计档案的归档与销毁规定
第六章审计监督与合规检查
第一节审计监督的机制与流程
第二节审计合规检查的实施
第三节审计结果的反馈与整改
第四节审计监督的持续改进机制
第七章审计法律法规的适用与更新
第一节审计法律法规的适用范围
第二节审计法律法规的更新与修订
第三节审计法律法规的执行与落实
第四节审计法律法规
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