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- 2026-04-08 发布于四川
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【自查报告】单位政府采购自查报告
一、总则
1.1编制目的
为进一步规范本单位政府采购行为,提高财政资金使用效益,确保政府采购活动公开、公平、公正,防范采购风险,保障单位合法权益,根据国家及上级部门关于政府采购管理的相关规定,特开展本次政府采购专项自查工作,全面梳理采购工作各环节,及时发现并整改存在问题,建立健全长效管理机制,提升政府采购管理水平。
1.2编制依据
《中华人民共和国政府采购法》(2014年修订版)
《中华人民共和国政府采购法实施条例》(国务院令第658号)
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)
《政府采购非招标采购方式管理办法》(财政部令第74号)
《政府采购信息发布管理办法》(财政部令第101号)
财政部《关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》(财库〔2016〕99号)
本单位《内部控制基本制度》(X发〔202X〕XX号)
上级主管部门关于政府采购管理的其他相关文件及规定
1.3适用范围
本次自查范围包括本单位及所属各部门、单位在202X年X月X日至202X年X月X日期间开展的全部政府采购活动。涉及的采购内容包括货物类、服务类、工程类等各类采购项目,涵盖采购预算编制、计划申报、采购方式确定、招标采购、合同签订、验收付款、档案管理等全流程。
1.4工作原则
全面性原则:按照”横向到边、纵向到底”的要求,对所有政府采购活动进行无死角
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