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  • 2026-04-07 发布于重庆
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公司财务年度决算审计工作报告

尊敬的公司领导及相关部门:

根据公司年度工作安排及内部审计章程规定,审计部(或审计机构名称)于本年度末对公司财务年度决算情况进行了审计。本次审计旨在客观、公正地评价公司年度财务状况、经营成果及现金流量的真实性、合法性和公允性,揭示财务管理中存在的问题,提出改进建议,以促进公司财务管理水平的提升和经营目标的实现。现将审计工作情况及主要结果报告如下:

一、审计总体情况

本次审计工作严格遵循国家相关法律法规、审计准则及公司内部审计制度,以公司年度财务决算报表为核心,结合总账、明细账、会计凭证及相关合同、协议等资料,对公司本年度的财务收支、经营活动、内部控制等方面进行了全面审计。审计范围涵盖了公司本部及主要下属单位(如有),审计期间为当年一月一日至十二月三十一日。审计组通过检查、观察、询问、函证、重新计算、分析性复核等多种审计程序,力求获取充分、适当的审计证据。

总体而言,公司在本年度的财务管理工作中,整体上能够遵循国家财经法律法规及公司内部财务管理制度的要求,财务决策机制逐步完善,财务报表的编制基本符合企业会计准则的规定,能够大致反映公司当年的财务状况和经营成果。但在审计过程中,我们也发现一些值得关注和需要改进的方面,具体情况如下。

二、审计发现的主要问题及说明

在本次审计范围内,我们关注到以下几个方面的问题,这些问题虽未对公司整体财务状况构成重大实质性影响

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