国有企业集团内部审计整改督办办法
1.总则
1.1为强化集团内部审计成果运用,压实审计整改主体责任,堵塞管理漏洞,防范经营风险,根据《中华人民共和国审计法》《内部审计基本准则》《国有企业内部审计管理办法》及集团公司章程,结合集团实际,制定本办法。
1.2本办法适用于集团总部及各级全资、控股子企业,以及集团拥有实际控制权的参股企业(以下统称“被审计单位”)的内部审计整改督办工作。
1.3审计整改督办遵循“问题导向、权责对等、闭环管理、长效治理”原则,确保审计发现问题“件件有回音、事事有落实”,推动从“查问题”向“防风险、提效能”转变。
1.4被审计单位为审计整改责任主体,其主要负责人为
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