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- 2026-04-09 发布于江西
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企业内部审计保密管理手册
1.第一章总则
1.1审计保密管理原则
1.2审计保密管理目标
1.3审计保密管理范围
1.4审计保密管理职责
2.第二章保密制度建设
2.1保密管理制度框架
2.2保密工作流程规范
2.3保密信息分类与管理
2.4保密培训与教育
3.第三章审计项目保密管理
3.1审计项目保密要求
3.2审计资料保密措施
3.3审计现场保密管理
3.4审计成果保密处理
4.第四章保密信息的使用与传播
4.1保密信息使用权限
4.2保密信息传播规范
4.3保密信息存储与传输
4.4保密信息销毁与处置
5.第五章保密检查与监督
5.1保密检查制度
5.2保密检查内容与方法
5.3保密检查结果处理
5.4保密监督机制建设
6.第六章保密事故处理与责任追究
6.1保密事故分类与处理
6.2保密事故调查与报告
6.3保密责任追究机制
6.4保密事故预防与整改
7.第七章保密宣传教育与培训
7.1保密宣传教育内容
7.2保密培训工作安排
7.3保密培训效果评估
7.4保密宣传工作组织
8.第八章附则
8.1本手册的适用范围
8.2本手册的解释与修订
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