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- 2026-04-08 发布于江西
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企业内部审计信息化管理评估手册
第一章总则
第二章审计信息化管理基础
第三章审计信息化系统建设与管理
第四章审计数据管理与分析
第五章审计信息化应用与流程优化
第六章审计信息化安全与合规管理
第七章审计信息化绩效评估与持续改进
第八章附则
第1章总则
1.1适用范围
本手册适用于企业内部审计机构在信息化管理过程中开展的审计工作,涵盖审计流程、信息系统、数据管理、风险控制及绩效评估等方面。根据《企业内部控制基本规范》及《内部审计准则》,本手册旨在规范内部审计信息化管理流程,提升审计效率与质量。
本手册适用于各类企业,包括但不限于制造业、金融业、服务业及科技企业,适用于不同规模和行业背景的组织。本手册依据《信息技术在企业内部审计中的应用指南》(GB/T38526-2020)制定,确保信息化管理符合国家相关标准。本手册适用于审计部门内部的信息化管理评估,也可作为外部审计机构开展审计工作的重要参考依据。
1.2审计信息化管理目标
本手册明确审计信息化管理的目标,包括提升审计效率、增强审计数据准确性、实现审计过程的透明化与可追溯性。根据《企业内部审计信息化建设指南》(2021年版),审计信息化管理应以数据驱动为核心,实现审计数据的标准化与共享。
本手册强调审计信息化管理应与企业战略目标相一致,确保审计信息系统的建设与
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