企业内部审计保密监督实施手册_1.docxVIP

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  • 2026-04-09 发布于江西
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企业内部审计保密监督实施手册

1.第一章总则

1.1审计保密工作的基本原则

1.2审计保密工作的适用范围

1.3审计保密工作的职责分工

1.4审计保密工作的保密要求

2.第二章审计保密工作的组织管理

2.1审计保密工作的组织架构

2.2审计保密工作的管理制度

2.3审计保密工作的监督机制

2.4审计保密工作的考核评价

3.第三章审计项目保密管理

3.1审计项目保密工作的准备阶段

3.2审计项目保密工作的实施阶段

3.3审计项目保密工作的收尾阶段

3.4审计项目保密工作的后续管理

4.第四章审计人员保密管理

4.1审计人员保密职责

4.2审计人员保密行为规范

4.3审计人员保密培训与考核

4.4审计人员保密违规处理

5.第五章审计资料保密管理

5.1审计资料的分类与管理

5.2审计资料的存储与传输

5.3审计资料的使用与销毁

5.4审计资料保密工作的监督检查

6.第六章审计保密工作的监督与检查

6.1审计保密工作的监督检查机制

6.2审计保密工作的监督检查内容

6.3审计保密工作的监督检查结果处理

6.4审计保密工作的整改落实

7.第七章审计保密工作的责任追究

7.1审计保密工作责任追

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