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- 2026-04-09 发布于江西
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企业内部审计工作职责
第1章审计工作概述
1.1审计工作的基本概念与目标
1.2审计工作的组织与管理
1.3审计工作的流程与方法
1.4审计工作的职责范围与权限
第2章审计计划与组织
2.1审计计划的制定与执行
2.2审计项目的分类与管理
2.3审计团队的组建与分工
2.4审计工作的协调与沟通
第3章审计实施与执行
3.1审计现场的准备与实施
3.2审计工作的具体任务与方法
3.3审计数据的收集与分析
3.4审计报告的撰写与反馈
第4章审计发现问题与处理
4.1审计中发现的问题类型与处理流程
4.2审计问题的分类与优先级
4.3审计问题的整改与跟踪
4.4审计结果的归档与上报
第5章审计质量控制与合规性
5.1审计质量的保障措施
5.2审计过程中的合规性检查
5.3审计结果的准确性与可靠性
5.4审计工作的持续改进机制
第6章审计沟通与报告
6.1审计报告的撰写与发布
6.2审计结果的沟通与反馈
6.3审计沟通的渠道与方式
6.4审计结果的使用与应用
第7章审计风险管理与应对
7.1审计风险的识别与评估
7.2审计风险的应对策略
7.3审计风险的预防与控制
7.4审计风险的监控与
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