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- 2026-04-09 发布于江西
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企业内部审计报告编制与发布手册
1.第一章总则
1.1审计报告编制的基本原则
1.2审计报告的适用范围
1.3审计报告的编制流程
1.4审计报告的保密与合规要求
2.第二章审计计划与准备
2.1审计计划的制定与审批
2.2审计团队的组建与分工
2.3审计资料的收集与整理
2.4审计风险的识别与评估
3.第三章审计实施与收集证据
3.1审计现场的实施与执行
3.2审计证据的收集与验证
3.3审计数据的记录与归档
3.4审计过程中的沟通与反馈
4.第四章审计报告的编制与审核
4.1审计报告的结构与内容
4.2审计报告的撰写规范
4.3审计报告的审核与批准
4.4审计报告的发布与传达
5.第五章审计报告的使用与管理
5.1审计报告的使用范围
5.2审计报告的保密管理
5.3审计报告的归档与保存
5.4审计报告的更新与修订
6.第六章审计报告的培训与宣传
6.1审计报告的培训计划
6.2审计报告的宣传与推广
6.3审计报告的反馈与改进
7.第七章审计报告的合规与监督
7.1审计报告的合规性检查
7.2审计报告的监督与复核
7.3审计报告的整改与跟踪
7.4审计报告的持续改进机制
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