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- 2026-04-09 发布于江西
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企业内部审计与风险防范指南
1.第一章企业内部审计概述
1.1内部审计的定义与作用
1.2内部审计的组织与职责
1.3内部审计的实施流程
1.4内部审计的常用方法与工具
2.第二章内部审计的制度建设
2.1内部审计制度的制定原则
2.2内部审计制度的实施与执行
2.3内部审计制度的监督与改进
3.第三章风险识别与评估
3.1风险识别的方法与步骤
3.2风险评估的指标与模型
3.3风险分类与优先级排序
4.第四章风险应对与控制措施
4.1风险应对策略的选择
4.2风险控制措施的实施
4.3风险监控与反馈机制
5.第五章风险防范与合规管理
5.1合规管理的重要性与内容
5.2风险防范的政策与程序
5.3合规风险的识别与应对
6.第六章内部审计的沟通与报告
6.1内部审计报告的编制与提交
6.2内部审计沟通的渠道与方式
6.3内部审计结果的利用与反馈
7.第七章内部审计的持续改进
7.1内部审计的自我评估与改进
7.2内部审计的绩效评价与考核
7.3内部审计的持续优化机制
8.第八章内部审计的案例分析与实践
8.1内部审计典型案例分析
8.2内部审计实践中的问题与对策
8.3内部审
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