会计事务所审计规范指南.docxVIP

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  • 2026-04-09 发布于江西
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会计事务所审计规范指南

1.第一章审计总体原则与组织架构

1.1审计目标与范围

1.2审计组织与职责划分

1.3审计流程与时间安排

1.4审计质量控制与风险管理

2.第二章审计计划与实施

2.1审计计划的制定与审批

2.2审计实施的具体步骤

2.3审计现场工作的规范要求

2.4审计资料的收集与整理

3.第三章审计证据与取证规范

3.1审计证据的类型与来源

3.2审计取证的程序与方法

3.3审计证据的收集与保管

3.4审计证据的验证与确认

4.第四章审计报告与沟通

4.1审计报告的编制与提交

4.2审计报告的沟通与反馈

4.3审计结果的披露与处理

4.4审计沟通的规范要求

5.第五章审计风险与内部控制

5.1审计风险的识别与评估

5.2内部控制的审计与评价

5.3审计风险的应对与控制

5.4审计与内控的协同管理

6.第六章审计档案管理与归档

6.1审计档案的分类与管理

6.2审计档案的保存与调阅

6.3审计档案的销毁与归档规范

6.4审计档案的保密与合规要求

7.第七章审计人员行为规范与职业道德

7.1审计人员的职责与行为准则

7.2审计人员的职业道德与操守

7.3审计人员

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