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- 2026-04-10 发布于湖北
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企业内部控制审计协议
鉴于甲方需要对其企业内部控制(以下简称“内控”)的设计和执行的有效性进行独立审计,乙方具备相应的审计资质和专业能力,根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方经友好协商,达成如下协议:
第一条审计目的
甲方委托乙方对甲方在[具体年份/期间]内,按照[选择或列明具体标准,例如:《企业内部控制基本规范》及其配套指引、COSO框架等](以下简称“审计标准”)建立和执行的内部控制在设计方面的合理性以及执行方面的有效性进行独立审计,并出具审计报告。
第二条审计范围
1.审计范围涵盖甲方与[列明具体业务领域,例如:财务报告编制、重大经营活动、合规管理]等相关的内部控制体系。
2.具体包括但不限于:内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等内控五要素相关的控制设计和执行情况。
3.审计期间为自[起始日期]至[结束日期]期间。
4.除非本协议另有约定,审计范围不包含[列明排除事项,例如:甲方的投资联营企业、内部信息系统开发过程、仅适用于特定区域的内部控制等]。
第三条甲方的责任与义务
1.甲方应确保其提供的与内控相关的所有资料、文件、记录和数据(包括但不限于组织架构图、岗位职责说明、流程图、授权批准文件、会议纪要、系统操作手册、财务报告、内部审计报告等)真实、准确、完整、未被涂改或伪造,并按时提供给乙
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