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- 2026-04-10 发布于黑龙江
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固定资产自查报告
致:[上级主管部门/公司领导]
发:[自查部门,如:行政部/资产管理部]
日期:[XXXX年XX月XX日]
一、自查背景与目的
为全面掌握公司固定资产的实际状况,夯实资产管理基础,确保资产安全、完整与高效利用,防范资产管理风险,依据国家相关财经法规及公司《固定资产管理办法》等规定,我部(或联合相关部门)于近期组织开展了对公司截至[自查基准日,如:XXXX年XX月XX日]的固定资产全面自查工作。本次自查旨在摸清家底,发现问题,分析原因,并提出针对性整改措施,以期进一步提升公司固定资产管理水平。
二、自查范围与方法
(一)自查范围
本次自查范围涵盖公司各部门、各分支机构所管理和使用的全部固定资产,具体包括:
1.房屋建筑物类:如办公楼、厂房、仓库等;
2.机器设备类:如生产设备、办公设备、研发设备等;
3.运输工具类:如公务用车、货车等;
4.电子设备类:如计算机、打印机、服务器、通讯设备等;
5.办公家具及其他类:如文件柜、桌椅、仪器仪表等。
涉及资产购置日期范围主要为[起始年份]至[自查基准日年份]间入账的固定资产。
(二)自查方法
为确保自查工作的深度与广度,本次采用了以下方法相结合的方式进行:
1.账实核对:将财务部门固定资产明细账、台账与各部门实物资产进行逐一核对。
2.实地盘点:组织人员对各类固定资产进行现场清点、核查,确认
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