2026年审计实务精选卷.doc

2026年审计实务精选卷

姓名:_____?准考证号:_____?得分:______

一、单选题(总共10题,每题2分)

1.在审计过程中,审计人员发现被审计单位的内部控制存在缺陷,但并未达到重大缺陷的程度,审计人员应当如何处理?

A.立即停止审计工作

B.提请被审计单位管理层进行整改

C.在审计报告中披露该内部控制缺陷

D.记录该内部控制缺陷,并在审计工作底稿中说明

2.审计人员在进行风险评估时,主要关注的是被审计单位的哪些方面?

A.财务报表的准确性

B.内部控制的健全性

C.经营活动的效率

D.财务报表的合规

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