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- 2026-04-11 发布于四川
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2026年审计师中级审计理论与实务测习题试卷测习题含答案与解析
一、单项选择题
1.下列各项中,不属于国家审计机关审计职责的是()
A.对国有企业的财务收支进行审计
B.对国家重大政策措施落实情况进行跟踪审计
C.对社会审计机构出具的审计报告进行核查
D.对个人银行存款进行审计监督
答案:D
解析:国家审计机关职责包括对财政收支、财务收支、政策落实、国有资产等进行审计,个人银行存款属于个人隐私,除非涉及违法犯罪等法定情形,否则不属于审计职责范围。
2.审计人员在审计过程中获取的下列证据中,证明力最强的是()
A.被审计单位提供的销售合同复印件
B.审计人员亲自盘点存货形成的盘点记录
C.被审计单位会计人员的口头说明
D.与被审计单位有业务往来的第三方提供的函证回函
答案:B
解析:审计人员直接获取的亲历证据(如亲自盘点记录)证明力最强;外部证据(函证回函)次之;内部证据(合同复印件、口头说明)证明力较弱。
3.下列关于内部控制的说法中,错误的是()
A.内部控制的设计和运行受成本效益原则影响
B.内部控制可以完全消除舞弊风险
C.内部控制包括控制环境、风险评估、控制活动等要素
D.内部控制的有效性需要通过测试来评价
答案:B
解析:内部控制只能合理保证目标实现,不能完全消除风险,因为存在人为错误、串通舞弊等局限性。
4.在财务报表审计中,审计人
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