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- 2026-04-13 发布于江苏
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公司财务管理内部制度
第一章总则
第一条为有效防控公司财务领域专项风险,规范财务管理业务流程,提升资金使用效益与合规水平,保障公司稳健运营与可持续发展,特制定本财务管理制度。制度旨在通过系统性管控措施,防范财务操作风险、税务风险、资金流动性风险等,确保公司财务活动符合国家法律法规及内部管理要求,实现全流程透明化、标准化、精细化管理。
第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工,覆盖公司所有涉及财务资金管理、成本控制、预算执行、会计核算、资金支付、资产管理等业务场景。具体包括但不限于:采购付款、销售收款、投资融资、费用报销、资产处置、财务报告等关键环节,确保各层级、各环节均纳
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