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- 2026-04-13 发布于江西
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企业内部审计法规培训手册(标准版)
1.第一章总则
1.1审计法规的定义与适用范围
1.2审计法规的制定与实施原则
1.3审计机构与人员的职责与权限
1.4审计工作的合规性要求
2.第二章审计法规体系
2.1国家审计法规体系概述
2.2行业审计规范与标准
2.3地方审计法规与实施细则
2.4审计法规的更新与修订
3.第三章审计工作的合规性检查
3.1合规性检查的基本原则
3.2合规性检查的流程与方法
3.3合规性检查的记录与报告
3.4合规性检查的整改与跟踪
4.第四章审计证据的收集与处理
4.1审计证据的定义与分类
4.2审计证据的收集方法
4.3审计证据的处理与保存
4.4审计证据的保密与合规要求
5.第五章审计报告的编制与提交
5.1审计报告的基本要求
5.2审计报告的编制流程
5.3审计报告的提交与归档
5.4审计报告的使用与反馈
6.第六章审计整改与监督
6.1审计整改的实施流程
6.2审计整改的跟踪与评估
6.3审计整改的监督机制
6.4审计整改的奖惩与激励
7.第七章审计人员的合规培训与考核
7.1审计人员的合规培训内容
7.2审计人员的考核与评估
7.3审
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