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- 2026-04-14 发布于河北
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企业内部审计实施细则说明
一、总则
为规范企业内部审计工作,提升审计质量与效率,确保审计结果的客观公正,充分发挥内部审计在强化内部控制、改善经营管理、防范风险及促进企业目标实现中的作用,依据国家相关法律法规及企业章程,结合本企业实际情况,特制定本细则。
本细则适用于企业及所属各单位、部门的内部审计活动。内部审计是指企业内部审计机构及审计人员依据国家法律法规、企业规章制度和审计准则,对企业经营管理活动的真实性、合法性、效益性及内部控制的健全性、有效性进行独立监督和评价的活动。
内部审计工作应遵循独立性、客观性、审慎性、保密性及公正性原则。审计人员应保持独立的精神状态和职业判断,不受任何外来因素或个人情感的干扰,以事实为依据,以准则为准绳,开展审计工作。
二、审计机构与人员
企业应设立独立的内部审计机构,或在相关部门内设置专职审计岗位,明确其在企业治理结构中的定位,确保其能够独立履行审计职责,不受其他部门或个人的不当干预。审计机构负责人的任免,应充分考虑其专业胜任能力和独立性要求。
审计人员应具备与其从事审计工作相适应的专业知识、业务能力和职业道德素养。这通常包括但不限于财务、会计、审计、法律、工程、信息技术等相关专业背景,并应持续学习,不断更新知识结构,以适应企业发展和审计工作的新要求。审计人员应恪守职业道德,廉洁奉公,忠于职守,对在审计过程中知悉的企业商业秘密和敏感信息负有保密责任
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