泓域咨询·让项目落地更高效
企业内部审计管理
目录TOC\o1-4\z\u
一、内部审计总体目标 3
二、审计职能与组织结构 5
三、审计人员资格与任职要求 8
四、审计计划制定流程 10
五、审计任务分配原则 12
六、审计工作方法与程序 14
七、风险评估与控制措施 18
八、内部控制体系检查 21
九、财务审计操作规范 23
十、业务流程审计标准 26
十一、项目审计实施流程 28
十二、信息系统审计管理 32
十三、合规性审计要点 35
十四、绩效审计方法与指标 39
十五、审计数据收集与分析 41
十六、
原创力文档

文档评论(0)