企业内部审计管理.docx

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企业内部审计管理

目录TOC\o1-4\z\u

一、内部审计总体目标 3

二、审计职能与组织结构 5

三、审计人员资格与任职要求 8

四、审计计划制定流程 10

五、审计任务分配原则 12

六、审计工作方法与程序 14

七、风险评估与控制措施 18

八、内部控制体系检查 21

九、财务审计操作规范 23

十、业务流程审计标准 26

十一、项目审计实施流程 28

十二、信息系统审计管理 32

十三、合规性审计要点 35

十四、绩效审计方法与指标 39

十五、审计数据收集与分析 41

十六、

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