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- 2026-04-14 发布于江西
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企业内部审计工作沟通指南
1.第一章审计前准备
1.1审计目标与范围
1.2审计计划制定
1.3资源配置与分工
1.4审计工具与方法
2.第二章审计实施过程
2.1审计现场管理
2.2审计证据收集
2.3审计数据分析
2.4审计发现与记录
3.第三章审计报告撰写
3.1报告结构与内容
3.2审计结论与建议
3.3报告提交与反馈
4.第四章审计沟通与协调
4.1审计沟通机制
4.2与相关部门的协作
4.3审计结果的传达
5.第五章审计后续跟进
5.1审计发现问题的整改
5.2审计结果的跟踪与评估
5.3审计闭环管理
6.第六章审计风险与合规性
6.1审计风险识别与评估
6.2合规性检查与评估
6.3风险应对与控制措施
7.第七章审计文化建设与培训
7.1审计文化建设的重要性
7.2审计培训与能力提升
7.3审计人员的职业发展
8.第八章审计管理与持续改进
8.1审计管理流程优化
8.2审计制度的完善与更新
8.3审计工作的持续改进机制
第1章审计前准备
1.1审计目标与范围
审计目标应明确界定,通常包括财务合规性、运营效率、风险控制及战略合规性等,依据《内部审计
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