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- 2026-04-14 发布于山东
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2026年审计实务预测卷三
姓名:_____?准考证号:_____?得分:______
一、单选题(总共10题,每题2分)
1.在审计过程中,审计人员发现被审计单位的内部控制存在缺陷,但该缺陷对财务报表的影响不重大。此时,审计人员应当如何处理?
A.立即出具保留意见的审计报告
B.暂缓审计程序,进一步评估缺陷的影响
C.记录该缺陷,但在审计报告中不予披露
D.直接出具无保留意见的审计报告
2.审计工作底稿应当包含哪些内容?
A.审计目标、审计程序、审计证据、审计结论
B.审计人员的个人笔记和意见
C.被审计单位的财务报表数据
D.审计人员的个人生活信息
3.在进行实质性程序时,审计人员应当如何选择样本?
A.随机选择样本,确保样本的代表性
B.选择容易获取的样本,提高审计效率
C.选择被审计单位认为重要的样本,以获取更多证据
D.选择所有样本,确保全面性
4.审计人员在进行风险评估时,应当关注哪些因素?
A.被审计单位的经营环境、内部控制、财务状况
B.审计人员的个人经验和偏好
C.被审计单位的竞争对手的财务数据
D.审计人员的审计费用
5.在审计过程中,审计人员发现被审计单位存在舞弊行为,但该行为对财务报表的影响不重大。此时,审计人员应
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