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- 2026-04-15 发布于江西
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企业内部审计实务案例解析
1.第1章审计目标与原则
1.1审计的基本概念与作用
1.2审计准则与法规依据
1.3审计目标的设定与实现
1.4审计原则与职业道德
2.第2章审计计划与实施
2.1审计计划的制定与执行
2.2审计实施的组织与分工
2.3审计工作流程与方法
2.4审计风险的识别与评估
3.第3章审计证据与收集
3.1审计证据的定义与类型
3.2审计证据的获取与验证
3.3审计证据的整理与分析
3.4审计证据的可靠性与充分性
4.第4章审计程序与方法
4.1审计程序的构成与步骤
4.2审计方法的选择与应用
4.3审计技术与工具的使用
4.4审计程序的执行与报告
5.第5章审计报告与沟通
5.1审计报告的编制与内容
5.2审计报告的提交与反馈
5.3审计沟通的策略与技巧
5.4审计结果的利用与改进
6.第6章审计整改与后续管理
6.1审计发现问题的整改要求
6.2审计整改的跟踪与验收
6.3审计后续管理与持续改进
6.4审计结果的归档与保密
7.
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