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- 2026-04-15 发布于江西
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企业内部审计风险评估与防范手册(标准版)
1.第一章总则
1.1审计风险的概念与重要性
1.2审计风险评估的依据与原则
1.3审计风险评估的组织与职责
1.4审计风险评估的流程与方法
2.第二章审计风险识别与评估
2.1审计风险识别的方法与步骤
2.2审计风险评估的指标与标准
2.3审计风险评估的定量与定性分析
2.4审计风险评估的报告与沟通
3.第三章审计风险控制与防范
3.1审计风险控制的策略与措施
3.2审计风险防范的制度建设
3.3审计风险防范的流程与执行
3.4审计风险防范的监督与评估
4.第四章审计风险应对与处理
4.1审计风险应对的策略与方法
4.2审计风险处理的程序与步骤
4.3审计风险处理的记录与报告
4.4审计风险处理的后续管理
5.第五章审计风险案例分析与经验总结
5.1审计风险案例的分析与归纳
5.2审计风险经验的总结与应用
5.3审计风险教训的反思与改进
5.4审计风险经验的推广与共享
6.第六章审计风险的持续改进与优化
6.1审计风险持续改进的机制与流程
6.2审计风险优化的评估与反馈
6.3审计风险优化的资源配置与调整
6.4审计风险优化的绩效评估与激励
7.第
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