2026年财务整改验收申报材料
一、整改工作总体情况概述
根据上级监管部门关于开展财务合规性专项检查的反馈意见,我单位高度重视,迅速行动,将财务整改工作作为2026年度核心管理任务来抓。针对检查中指出的预算执行偏差、资金管理内控薄弱环节、资产管理不规范以及税务合规风险等四大类共计二十三项具体问题,单位党委及领导班子第一时间召开专题整改部署会,成立了由主要负责人任组长的财务整改工作领导小组,确立了“问题导向、标本兼治、压实责任、闭环管理”的整改原则。
自整改工作启动以来,我们全面梳理了现有财务制度流程,深入剖析问题产生的根源,制定了详尽的整改实施方案,明确了整改时限、责任部门及责任人。经过为期六
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