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- 2026-04-15 发布于江西
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企业内部审计法规(标准版)
第1章总则
1.1审计目的与依据
1.2审计范围与对象
1.3审计职责与权限
1.4审计程序与流程
1.5审计资料与档案管理
第2章审计实施
2.1审计计划与安排
2.2审计现场工作要求
2.3审计证据收集与整理
2.4审计报告撰写与提交
2.5审计结论与整改落实
第3章审计评价与反馈
3.1审计结果评估标准
3.2审计意见与建议提出
3.3审计整改落实情况跟踪
3.4审计结果公开与报告发布
第4章审计监督与管理
4.1审计过程监督机制
4.2审计质量控制与合规性
4.3审计人员行为规范与纪律
4.4审计档案管理与保密规定
第5章审计问责与处罚
5.1审计责任界定与追究
5.2审计违规行为处理程序
5.3审计处罚与问责机制
5.4审计整改复查与追责
第6章附则
6.1术语解释
6.2修订与解释
6.3适用范围与生效日期
第7章附件
7.1审计工作流程图
7.2审计证据清单模板
7.3审计报告格式规范
7.4审计整改落实台账
第8章附录
8.1审计人员资格要求
8.2审计工具与设备清单
8.3审计标准与指标说明
8.4
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