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- 2026-04-15 发布于江西
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2025年审计业务流程与质量控制手册
第1章审计业务概述与基本原则
1.1审计业务的定义与目标
审计业务是指由独立的审计机构或人员对特定主体的财务报表、经营状况、内部控制等进行系统性、客观性评价和鉴证的活动。其核心目标是确保财务信息的真实、公允和合规,为利益相关方提供可靠的审计意见。审计业务的定义通常包括审计主体、审计对象、审计内容、审计依据和审计结论等要素。根据《中国注册会计师协会审计准则》,审计业务必须遵循独立性、客观性、专业性和诚信等基本原则。
审计目标主要包括:确保财务报表真实、公允反映企业财务状况和经营成果;评价内部控制的有效性;提供审计意见以增强利益相关方对财务信息的信任。审计业务的范围涵盖财务报表、内部控制、风险管理、合规性等多个方面。根据《审计实务》(2024年版),审计范围需根据被审计单位的行业特性、规模、风险水平和审计目的进行合理确定。审计业务的开展需遵循《企业会计准则》和《审计准则》等相关法规,确保审计结果符合国家统一标准。
审计业务的实施需通过审计计划、审计实施、审计报告等环节完成,确保审计过程的系统性和完整性。审计业务的最终成果是审计报告,其内容包括审计结论、审计意见、审计建议等,为被审计单位提供决策支持。审计业务的开展需遵循“风险导向”和“重要性原则”,确保审计资源的有效配置和审计质量的提升。
1.2审计工作的基本原则与准则
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