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- 2026-04-15 发布于江西
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企业内部控制审计与监督指南
1.第一章内部控制审计概述
1.1内部控制审计的定义与目的
1.2内部控制审计的依据与准则
1.3内部控制审计的组织与职责
1.4内部控制审计的流程与方法
2.第二章内部控制体系建设与评估
2.1内部控制体系建设的原则与框架
2.2内部控制要素的构成与功能
2.3内部控制评估的方法与工具
2.4内部控制评估的报告与改进
3.第三章内部控制审计的具体实施
3.1审计计划的制定与执行
3.2审计程序与工作流程
3.3审计证据的收集与分析
3.4审计报告的编制与反馈
4.第四章内部控制监督与持续改进
4.1内部控制监督的机制与手段
4.2内部控制监督的定期与专项检查
4.3内部控制改进的措施与实施
4.4内部控制监督的长效机制建设
5.第五章内部控制审计的合规性与法律责任
5.1内部控制审计的合规性要求
5.2内部控制审计中的法律责任
5.3内部控制审计的法律责任追究
5.4内部控制审计的合规管理与培训
6.第六章内部控制审计的信息化与技术应用
6.1内部控制审计的信息化建设
6.2内部控制审计的技术工具与平台
6.3内部控制审计的数据管理与分析
6.4内部控制审计的智能化发
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