风险管理与企业信贷管理手册
第1章总则
1.1编制目的与适用范围
本手册旨在构建一套标准化、可量化的企业信贷全流程管理体系,通过统一风险识别、评估、监测与控制流程,确保信贷资产质量始终处于可控状态,有效防范信用风险、市场风险及操作风险,为集团统一授信提供坚实依据。本手册适用于集团下属所有子公司、关联公司及独立核算的金融机构,涵盖从贷款申请、审批决策、合同签订、放款支付到贷后管理、风险预警及不良资产处置的全生命周期业务。
手册明确界定“风险”为因借款人违约导致损失的可能性及“信贷管理”为对信贷资金运用进行监督、控制及调节的全过程,强调风险与收益的匹配原则,严禁超权限、超额度、超期限发放贷
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