事业单位专项审计报告模板内审.docx

研究报告

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事业单位专项审计报告模板内审

一、审计概述

1.1.审计背景

审计背景方面,本专项审计针对我国某事业单位进行。近年来,随着国家财政投入的不断增加,事业单位的财政资金规模日益扩大,财务管理的重要性愈发凸显。根据我国财政审计报告显示,截至2020年底,我国事业单位财政资金规模已超过10万亿元,其中行政事业单位财政拨款收入占比超过60%。然而,在资金规模不断扩大的同时,部分事业单位财务管理存在不少问题,如资金使用不规范、财务报表不真实、内部控制薄弱等。

以某市卫生局下属的某人民医院为例,该院在2019年的一次审计中发现,医院存在违规使用财政资金、虚报冒领

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