事业单位内部审计报告范文7.docx

研究报告

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事业单位内部审计报告范文7

一、审计概述

1.1.审计目的与依据

(1)本次审计旨在全面评估我国某事业单位的财务状况、内部控制体系及风险管理能力。审计依据《事业单位财务规则》、《内部审计准则》等相关法律法规和制度,以保障国家财政资金的安全、高效使用,促进事业单位健康发展。具体而言,审计目标包括:一是核实财务报表的真实性、准确性和完整性;二是评估内部控制体系的健全性和有效性;三是分析风险管理体系的建设与实施情况。

(2)审计过程中,我们重点关注了该事业单位近三年的财务数据。根据审计报告,该单位2019年度总收入为1.5亿元,同比增长10%;总支出

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