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- 2026-04-20 发布于江苏
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公司财务制度
第一章总则
第一条为有效防控公司财务风险,规范财务业务流程,提升财务管理效能,保障公司资产安全与经营合规,特制定本财务管理制度。通过明确财务管理权限、优化业务操作标准、强化风险防控机制,确保公司财务活动符合国家法律法规及内部管理要求,促进公司健康可持续发展。
第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工,覆盖公司所有财务相关业务场景,包括但不限于资金管理、预算控制、成本核算、税务处理、财务报告、资产处置等财务活动。各部门及员工应严格遵守本制度,落实财务管理的各项要求。
第三条本制度涉及以下核心术语:
1.财务专项管理:指公司对财务活动实施的全流程、系统性管控,包括资金审批、预算执行、财务风险识别与处置等,旨在确保财务行为的合规性与高效性。
2.财务风险:指公司在财务活动中可能面临的经济损失、法律纠纷或声誉损害等潜在威胁,包括但不限于资金链断裂、投资失败、税务违规等。
3.财务合规:指公司财务业务操作符合国家法律法规、行业规范及内部管理制度,确保财务报告的真实性、准确性、完整性。
4.财务授权:指公司根据岗位职责及业务需求,赋予员工或部门相应的财务审批权限,明确各级审批责任人及权限边界。
第四条财务专项管理遵循以下核心原则:
1.全面覆盖:财务管理制度覆盖公司所有财务业务环节,确保无死角、无盲区;
2.责
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