- 6
- 0
- 约7.22千字
- 约 12页
- 2026-04-19 发布于四川
- 举报
2025年审计工作总结内部审计年终工作总结(3篇)
第一篇
在过去的2025年,我所在的内部审计部门在企业整体发展战略的指引下,紧紧围绕公司的中心工作,以提高企业经济效益和防范风险为目标,积极履行内部审计职能,较好地完成了各项审计任务。以下是对本年度内部审计工作的详细总结。
一、工作完成情况
1.财务收支审计
本年度共开展财务收支审计项目[X]个,涵盖了公司的各个业务板块和下属子公司。通过对财务凭证、账簿、报表等资料的详细审查,发现并纠正了一些会计核算不规范的问题。例如,在对某子公司的审计中,发现存在费用报销审核不严的情况,部分发票未按规定填写明细,且存在跨期报销的现象。针对这些问题,我
您可能关注的文档
最近下载
- 欧盟网络韧性法案(CRA)合规深度解析.pptx VIP
- 10KV供配电设备系统调试实用指南.pdf
- 2026年湖北高考生物真题含答案.pdf VIP
- 无锡雄连机械制造有限公司涂装加工技改项目验收后变动环境影响分析.pdf VIP
- 大型结构件疲劳寿命预测:方法、挑战与展望.docx
- 市政竣工验收证书模版.doc VIP
- T∕ZZB 0268-2017 微型电动葫芦.docx VIP
- 三甲医院Z世代新护士个性化带教策略PPT.pptx VIP
- DB22_48-2005:钢筋混凝土空腹夹层板楼盖结构 技术规程.pdf VIP
- 深度解析(2026)GBT 42888-2023信息安全技术 机器学习算法安全评估规范.pptx VIP
原创力文档

文档评论(0)