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- 2026-04-20 发布于山东
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2026年审计试卷二
姓名:_____?准考证号:_____?得分:______
一、单选题(总共10题,每题2分)
1.在审计过程中,审计人员发现被审计单位的内部控制存在缺陷,但该缺陷对财务报表的影响不重大。审计人员应当如何处理?
A.直接出具保留意见的审计报告
B.提请被审计单位管理层进行整改,并在适当的时候再次进行测试
C.认为该缺陷不影响审计意见,无需进一步行动
D.立即终止审计工作
2.审计工作底稿应当包含哪些内容?
A.审计目标、审计程序、审计证据、审计结论
B.审计人员的个人笔记和意见
C.被审计单位的财务报表数据
D.审计人员的联系方式和身份证号码
3.在进行实质性程序时,审计人员应当如何选择样本?
A.随机选择样本,确保样本的代表性
B.选择容易获取的样本,以提高效率
C.根据被审计单位的内部控制情况选择样本
D.选择被审计单位管理层指定的样本
4.审计人员在进行风险评估时,应当关注哪些因素?
A.被审计单位的行业特点、经营环境、内部控制情况
B.审计人员的个人经验和偏好
C.被审计单位的财务报表数据
D.审计人员的年龄和性别
5.在审计过程中,审计人员发现被审计单位的某项交易可能存在舞弊行为,应当如何处理?
A.
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