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- 2026-04-22 发布于河北
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医院内部审计制度
(一)目的
为加强医院内部管理和监督,规范内部审计工作,保障医院经济
活动合法合规资产安全完整财务信息真实可靠,提高资金使用效
益,促进医院健康发展,根据国家有关法律法规和政策,结合医院实
际情况,制定本制度。
(二)适用范围
本制度适用于医院各部门各科室及所属经济实体的财务收支
经济活动及内部控制等方面的审计监督。
三()基本原则
1.独立性原则
内部审计机构和人员应独立于被审计部门和事项,保持客观公正
的立场,独立行使审计职权,不受其他部门个人的干涉。
2.客观性原则
以事实为依据,以法律法规和医院规章制度为准绳,如实反映审
计事项,客观公正地评价审计结果。
3.权威性原则
内部审计机构依法开展的审计工作,其结论和建议具有权威性,
被审计部门和相关人员应予以配合和执行。
4.全面性原则
涵盖医院经济活动的全过程,包括财务收支预算执行资产管
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