2026年审计助理《审计》模拟卷
一、单选题(总共10题,每题2分)
1.在审计过程中,审计人员发现被审计单位的内部控制存在缺陷,应当采取的措施是()。
A.立即停止审计工作
B.提请被审计单位管理层进行整改
C.直接出具审计报告指出缺陷
D.忽略该缺陷继续进行审计
2.审计工作底稿应当包括的内容不包括()。
A.审计目标
B.审计程序
C.审计证据
D.审计人员的个人爱好
3.审计报告的复核人应当具备的条件不包括()。
A.独立性
B.专业胜任能力
C.审计经验
D.良好的沟通能力
4.在审计过程中,审计人员发现被审计单位的财务报表存在重大错报,应当
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