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  • 2026-04-22 发布于河北
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内控审计试题及详细答案

一、单项选择题(每题3分,共15分)

1.内部控制的核心目标不包括()

A.保证财务报告的真实性和完整性B.提高经营效率和效果C.确保企业经营活动完全合规D.保护企业资产安全

2.内控审计中,审计人员对被审计单位内部控制的了解,主要通过哪种方式获取最直接的证据()

A.查阅财务报表B.实地观察和穿行测试C.询问管理层D.分析性程序

3.下列各项中,属于内部控制中“控制活动”要素的是()

A.内部审计部门的监督B.企业的组织结构设置C.授权审批流程D.员工的职业道德培训

4.当被审计单位内部控制存在重大缺陷时,内控审计报告应出具()

A.无保留意见B.保留意见C.否定意见D.无法表示意见

5.内控审计的重点是()

A.检查财务数据的准确性B.评价内部控制的有效性C.查处舞弊行为D.核实企业经营成果

二、多项选择题(每题4分,共20分,多选、少选、错选均不得分)

1.内部控制的五要素包括()

A.控制环境B.风险评估C.控制活动D.信息与沟通E.内部监督

2.内控审计的流程包括()

A.审计计划阶段B.审计实施阶段C.审计报告阶段D.审计整改跟踪阶段E.审计归档阶段

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