池州昀冢电子科技有限公司2024年度财务报表审计报告.docxVIP

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池州昀冢电子科技有限公司2024年度财务报表审计报告.docx

池州昀冢电子科技有限公司2024年度财务报表审计报告

天衡审字(2025)01808号

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台()”进行查验。报告编码:苏25W110Y09Y

审计报告

天衡审字(2025)01808号

池州昀家电子科技有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了池州昀冢电子科技有限公司(以下简称“池州昀冢公司”)财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了池州昀冢公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于池州昀冢公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、管理层对财务报表的责任

管理层负责按

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