财务内控审计全景透视.ppt

目录Contents01预算闭环管控02整改路线图审计蓝图审计核心诉求通过独立、系统的审查,全面评价资金、成本、资产、收入、融资及预算六大循环的内控设计与执行有效性,精准识别薄弱环节与失控节点。审计价值为管理层提供可落地的整改路线图,推动财务治理从合规走向价值创造,确保企业在高速扩张中保持稳健、透明、可持续的财务生态。审计目标识别影响会计信息真实性、资产安全性与经营目标达成度的薄弱环节与失控节点,确保企业财务健康。审计目的锁定价值缺口010203审计边界以公司本部及所属单位2024年度财务管理内部控制为基准,覆盖制度设计、流程执行、系统留痕、岗位职

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