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- 2026-04-28 发布于江西
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审计局财政预算执行审计实施工作手册
第一章总则
第一节审计目的与依据
第二节审计范围与对象
第三节审计职责与分工
第四节审计工作原则与程序
第二章审计准备
第一节审计计划制定
第二节审计工作方案
第三节审计资料收集与整理
第四节审计人员配备与分工
第三章审计实施
第一节审计实施步骤
第二节审计现场工作
第三节审计取证与记录
第四节审计发现与报告初稿
第四章审计报告撰写与反馈
第一节审计报告内容与结构
第二节审计报告编制要求
第三节审计报告的反馈与处理
第五章审计整改与跟踪
第一节整改责任与时限
第二节整改措施与落实
第三节整改效果跟踪与评估
第六章审计档案管理
第一节审计资料归档要求
第二节审计档案分类与保管
第三节审计档案的调阅与使用
第七章附则
第一节适用范围与解释权
第二节修订与废止程序
第三节附录与参考文献
第1章总则
1.1审计目的与依据
审计目的是为了确保财政资金的合法、合规、有效使用,防范财政风险,提高财政资金使用效率,保障国家财政安全。根据《中华人民共和国审计法》及相关法律法规,审计工作具有法律强制性,是国家财政监督的重要手段。
审计依据主要包括《中华人民共和国预算法》《
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