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审计局行政事业单位财务收支审计手册.docx

审计局行政事业单位财务收支审计手册

第1章财务收支审计概述

1.1审计性质与目标

1.2审计依据与范围

1.3审计方法与程序

1.4审计风险与应对措施

第2章财政预算与执行审计

2.1预算编制与审批

2.2预算执行与调整

2.3预算执行情况分析

2.4预算执行中的问题与整改

第3章收入审计

3.1收入来源与分类

3.2收入确认与计量

3.3收入管理与内部控制

3.4收入违规与违纪问题

第4章支出审计

4.1支出范围与分类

4.2支出审批与执行

4.3支出管理与内部控制

4.4支出违规与违纪问题

第5章财务报表审计

5.1财务报表编制与披露

5.2财务报表审计重点

5.3财务报表分析与评价

5.4财务报表审计中的问题与处理

第6章资产与负债审计

6.1资产管理与内部控制

6.2负债管理与偿还情况

6.3资产与负债的审计重点

6.4资产与负债审计中的问题与处理

第7章专项资金审计

7.1专项资金设立与管理

7.2专项资金使用与执行

7.3专项资金审计重点

7.4专项资金违规与违纪问题

第8章审计发现问题与整改

8.1审计发现问题的分类

8.2审计发现问题的处理与整改

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