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- 2026-04-28 发布于江西
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审计局审计外勤经费管理使用手册
第一章总则
第二章审计外勤经费管理
第三章审计外勤经费使用规定
第四章审计外勤经费报销流程
第五章审计外勤经费监督管理
第六章审计外勤经费绩效考核
第七章审计外勤经费审计监督
第八章附则
第1章总则
1.1审计外勤经费管理的总体原则
本章依据《中华人民共和国审计法》《政府会计制度》及《审计署关于加强审计外勤经费管理的意见》等法律法规,明确审计外勤经费管理的基本原则,强调经费使用必须遵循“依法合规、厉行节约、公开透明、规范高效”的总体要求。审计外勤经费是审计机关开展审计工作的重要保障,其使用应严格遵循国家财政预算管理规定,确保资金使用符合审计任务的实际需要,杜绝挪用、挤占、浪费等违规行为。
本手册适用于各级审计机关在开展审计外勤工作过程中,对审计经费的申请、审批、使用、核算、监督等全过程管理。审计外勤经费的管理实行分级负责、归口管理的原则,由审计机关内部审计部门牵头,结合财政、财务、人事等相关部门协同推进。审计外勤经费的使用应严格遵守国家有关财务制度和审计职业道德规范,确保经费使用过程公开、透明、可追溯,为审计工作提供坚实的财务支持。
1.2审计外勤经费的申请与审批程序
审计外勤经费的申请应遵循“先申请、后审批”的原则,由审计项目负责人根据审计任务的实际情况提出经费申请,经审计机关相关
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