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- 2026-04-26 发布于中国
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2026年审计师真题卷Q
姓名:_____?准考证号:_____?得分:______
一、单选题(总共10题,每题2分)
1.在审计过程中,审计师发现被审计单位存在内部控制缺陷,但该缺陷对财务报表的影响不重大。审计师应当如何处理?
A.立即报告管理层并要求整改
B.记录该缺陷并评估其对审计意见的影响
C.忽略该缺陷,因为其影响不重大
D.建议被审计单位在下一期审计前自行整改
2.审计工作底稿应当包含哪些内容?
A.审计目标、审计程序和审计证据
B.审计人员的个人意见和主观判断
C.被审计单位的财务报表和附注
D.审计费用和审计时间安排
3.在进行实质性分析程序时,审计师发现被审计单位的销售数据与行业趋势明显不符。审计师应当如何处理?
A.忽略该差异,因为实质性分析程序不是强制性程序
B.扩大审计范围,增加细节测试
C.认为该差异可能是正常的波动,无需进一步调查
D.直接得出被审计单位存在舞弊的结论
4.审计师在执行审计程序时,发现被审计单位的关键内部控制失效。审计师应当如何处理?
A.认为该内部控制失效不影响审计意见,继续执行审计程序
B.立即报告管理层并要求其采取紧急措施
C.记录该内部控制失效,并评估其对审计程序的影响
D.延期审计,等待内
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