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- 2026-04-26 发布于四川
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2025医院审计年终工作总结
一、2025年度审计工作概况
1.1工作背景与总体目标
2025年,医院审计部紧紧围绕院党委“质量提升、风险防控、绩效优化”的核心工作部署,以《中华人民共和国审计法》《内部审计基本准则》为依据,结合公立医院绩效考核、医保基金监管等外部监管要求,明确年度审计工作总体目标:通过全面覆盖预算执行、经济责任、重点专项等领域的审计监督,堵塞管理漏洞,防范资金风险,提升资源配置效率,为医院高质量发展提供坚实的审计支撑。
1.2年度审计项目完成情况
2025年度,审计部共完成各类审计项目32个,较2024年增长18.5%,具体涵盖:
预算执行审计2项,覆盖2024年度全院预算执行情况及2025年上半年预算跟踪监控
经济责任审计11项,其中任中审计7项、离任审计4项,涉及临床科室、行政职能部门等11名中层领导干部
专项审计17项,包括医保基金合规性、物资设备采购、基建维修项目、科研经费使用、后勤外包服务等重点领域
审计整改“回头看”2项,覆盖2024年度审计发现问题的整改落实情况
全年审计涉及资金总额达18.7亿元,查出各类问题68项,涉及违规及管理不规范资金2136万元,提出审计建议92条,建议采纳率100%。
1.3审计队伍与资源配置情况
2025年,医院审计部现有专职审计人员7名,其中注册会计师2名、注册内部审计师3名、造价工程师1名,外聘医保、基建领域专
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