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- 2026-04-28 发布于中国
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2026年审计综合深度卷
姓名:_____?准考证号:_____?得分:______
一、单选题(总共10题,每题2分)
1.在审计过程中,审计师发现被审计单位存在重大错报,但被审计单位拒绝更正。审计师应当如何处理?
A.继续执行审计程序,但降低审计风险
B.发出管理建议书,要求被审计单位管理层采取措施
C.发布保留意见或否定意见的审计报告
D.撤销审计业务,并通知监管机构
2.审计工作底稿的编制目的是什么?
A.证明审计师的工作量
B.提供审计证据,支持审计意见
C.方便审计师内部沟通
D.减少审计费用
3.在风险评估过程中,审计师应当如何识别和分析被审计单位的内部控制缺陷?
A.仅依赖管理层提供的内部控制文档
B.通过访谈和观察内部控制流程
C.仅关注内部控制的设计有效性
D.忽略内部控制测试的结果
4.审计师在执行实质性分析程序时,应当如何确定关键假设的合理性?
A.依赖被审计单位的财务数据
B.参考行业数据和审计师的经验
C.仅依赖外部专家的意见
D.忽略历史数据的影响
5.在审计过程中,审计师发现被审计单位存在关联方交易。审计师应当如何处理?
A.忽略关联方交易,因为其金额较小
B.仅关注关联方交易的公允性
C.
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